НДС в Саратове

Вопрос № 19903 ( Автор: неизвестен ) 08.12.2005

Здравствуйте, вопрос такого характера. Наша организация находится в городе Байконур, на территории Казахстана, но город считается территориальной единицей России., поэтому и налоговая здесь РФ. Мы работаем с поставщиками из Казахстана, которые нам отгружают продукцию и выставляют счета фактуры с суммой НДС 15% ( это по казахстану), мы оплачиваем эти счета, скажите можем ли мы эту сууму НДС ставить в декларации к вычету ( налоговая наша не соглашается, т.к. говорит, что мы ее оплачиваем в бюджет Казахстана), может есть какие то регламентирующие документы, которые объяснят нам обоснованность наших действий, заранее спасибо

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


По соглашению между Россией и Казахстаном вам должны выставлять счета-фактуры со ставкой НДС - 0%. Право на вычет при уже произведенной оплате у вас отсутствует - по НК РФ.

Читать ответ

Вопрос № 19781 ( Автор: неизвестен ) 30.11.2005

Добрый день, вопрос такого характера, Российская фирма заплатила поставщику за товар , поставщик находится в Казахстане , можем ли мы сумму НДС поставить к вычету в налоговой декларации

Вопрос № 19127 ( Автор: неизвестен ) 05.10.2005

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Являясь ЧП, занимаюсь продажей мебели в магазине, хочу начать продавать мебель в кредит через один из банков. Вопрос! Нужно ли мне платить НДС с суммы прошедшей через мой расчетный счет? Нахожусь на вмененном налоге. Спасибо. Василий.

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Сейчас пока придется, возможно, с января 2006 года ситуация изменится. Следите за изменениями в НК РФ.

Читать ответ

Вопрос № 15958 ( Автор: неизвестен ) 07.02.2005

Наше ЗАО с 1 января 2003 года перешло на упрощенную систему налогообложения. Нами с самого начала выбран в качестве объекта налогообложения "Доходы" - 6 % с дохода(т.е без уменьшения на величину расходов). Сейчас выясняется, что НДС с Заказчика мы не должны были брать ( а пока -берем). Но ведь, покупая материалы, оборудование малоценку и т.д. мы выплачиваем фирмам НДС. Поэтому, всегда считали, что разница между НДС, полученной и выплаченной, теперь включена в эти 6 процентов общего налога. Правибьно ли мы поступаем?

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Неправильно. Получая НДС, вы должны уплачивать НДС в бюджеты, однако, так как являетесь не плательщиками из-за упрощенки, то не имеете права брать к вычету тот НДС, который уплатили другим за материал

Читать ответ

Вопрос № 14808 ( Автор: неизвестен ) 29.11.2004

Здравствуйте. Я предприниматель, имею свой магазин, в котором торгую мебелью, как за наличный расчет, так и в кредит, через один из банков города. Вопрос: должен ли я платить НДС, с суммы продажи товара в кредит через банк? Нахожусь сейчас на 'едином налоге'. Спасибо.

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Нет, не должны, поскольку Вы осуществляете розничную продажу физическим лицам, и только получаете их деньги через посредство банка.

Читать ответ

Вопрос № 14001 ( Автор: неизвестен ) 13.10.2004

Здравствуйте У нас такая ситуация, наш город является субъектом РФ, но он находится на территории Казахстана, наше предприятие намеревается приобрести автомобили в Нижнем Новгороде, скажите пожалуйста, какие налоги мы должны будем уплатить? Налог с приобретения автотранспортных средств, как с юридических лиц мы должны мудем уплачивать или только транспортный налог? И при в возе на территроию Казахстана мы должны платить НДС таможне ? заранее благодарны

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Только транспортный налог и НДС (если ввоз - в режиме экспорта). Нанимайте специалиста для полного анализа вашего налогового статуса.

Читать ответ

Вопрос № 11413 ( Автор: неизвестен ) 05.05.2004

Кто платит НДС приаренде помещения арендатор или арендодатель

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Арендатор платит арендодателю арендную плату, в том числе НДС. Этот НДС арендодатель платит в бюджет.

Читать ответ

Вопрос № 11407 ( Автор: неизвестен ) 05.05.2004

Здравствуйте, подскажите как быть... ООО торгует автомаслами в помещении муниципалитета с площадью торгового зала 20 кв.м. (платим ЕНВД), но дошли слухи, что еще помимо енвд надо платить ндс и налог на прибыль, т.к. автомасла-подакцизный товар. Верно ли это? И с какой прибыли платить налог на прибыль, если ООО работает по договору комиссии (за что взял за то продал и получил вознаграждение)

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


1. Верно. 2. Вы, в части торговли автомаслами, находитесь на общем режиме налогообложения. Рекомендуем подробно изучить все главы Налогового кодекса, посвященные акцизам, НДС и налогу на прибыль, в т

Читать ответ

Вопрос № 11071 ( Автор: неизвестен ) 14.04.2004

Уважаемый адвокат! Я-ЧП, занимаюсь реализацией автомасел и автохимии по договору комиссии (опт/розница) за комиссионное вознаграждение, НДС плачу с вознаграждения. Вопрос - имею ли я право на освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ? Я подал соответствующие документы на освобождение с 1.07.2003г. и мне не пришло никакого уведомления (ни о разрешении ни об отказе). Тогда я спросил у инспектора ИМНС о результате на что он мне ответил, если вам не пришло уведомление об отказе значит вы получили право на освобождение. И я, соответственно, не платил НДС с этого момента. Имеет ли право ИМНС в данном случае наложить на меня штрафные санкции и обязать меня к уплате НДС за 2003г. И как мне поступить в 2004г? и еще, согласно ст.145 п.1 если за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров не превысила 1 млн.руб. под суммой выручки мне понимать сумму моего вознаграждения или общую сумму на которую я реализовал товар комитента?

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Если Вам не пришло никакого уведомления, то Вы вправе использовать освобождение от НДС. По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20-го числа последующего месяца Вы должны представить в налогов

Читать ответ

Вопрос № 10314 ( Автор: неизвестен ) 07.03.2004

В декабре 2003г. покупателю был отгружен товар, к примеру, на сумму 120р.(НДС20% - 20р.), в декабре же он его оплатил, а в феврале 2004г. сделал возврат на 120р.(НДС20%-20р.) и позже в феврале же ему опять отгрузили на 118р. (НДС18% - 18р.). Куда девать разницу в НДС?

Категория: Бизнес-адвокат

Темы: НДС

"Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ"


Самым правильным считаем обращение к аудитору.

Читать ответ

Категории